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内部控制审计影响因素

内部控制审计影响因素

一、引言在2002年6月之前美国国务院颁布的反国外行贿法规规定公众公司的管理层应当保持日常账簿记录从而保持资产的完整并按GAAP要求出具相应的财务报告,但是没有要求管理层就内部控制有效性进行评估,直到。

医药资金活动内部控制

医药资金活动内部控制

北京 杨思雨 侯军岐一、企业应建立资金活动内部控制机制资金是决定企业生存和发展的重要基础,被看作为企业生产经营的基本元素,一直& 1998 。

关于企业内部控制对会计

关于企业内部控制对会计

(河南大学商学院,河南 开封 475000)【摘要】现在世界经济发展迅猛,在利益的驱使之下,人们为了追求更高的利益,造假的现象也越来越普遍 本文就是基于其中一种原因——内部控制问题进行探讨 企业内部的。

中小企业融资风险内部控制

中小企业融资风险内部控制

项青松摘要:随着我国经济的不断发展,中小企业在我国市场经济中所占的比重也在不断提升,在这种大环境趋势下,本文就中小企业融资风险内部控制对策进行了具体研究,希望能够以此推动我国中小企业融资的相关方面发展。

内部控制资本配置效率相关性

内部控制资本配置效率相关性

戴斯婉摘要:本文选取了迪博上市公司内部控制指数综合排名前500名的公司进行了一系列的实证分析,最终得出结论内部控制效率与企业资本配置效率两者之间呈正相关关系 本文的研究对于提高整个市场的内部控制水平以。

企业内部控制制度有效实施

企业内部控制制度有效实施

(中国第一汽车集团公司幼儿保教中心,吉林 长春 130011)摘 要:近年来,企业内部控制制度建设越来越受到重视,它是企业管理工作的基础,也是企业合法经营、遵章守纪的保障 本文深入分析企业内部控制。

高职院校内部控制建设的几个重要风险点应对措施

高职院校内部控制建设的几个重要风险点应对措施

(北京京北职业技术学院,北京101400)[摘要]高职院校随着自身的快速发展,在经营办学、资金使用中存在的问题也越来越复杂 化解高职院校发展中的瓶颈问题,建设内部控制机制,规范运营和改革办学模式,是当。

企业财务内部控制存在解决策略

企业财务内部控制存在解决策略

曾泽玮(安徽财经大学会计学院,安徽 蚌埠 233030)摘要:近年来,随着我国经济的不断发展,企业竞争日显激烈,市场环境发生了极大改变 企业的财务风险矛盾日渐突显,企业财务内部控制作为行之有效的企业财。

供电企业工程项目内部控制措施

供电企业工程项目内部控制措施

(国网晋城供电公司,山西 晋城 048000)摘要:内部控制作为工程项目管理工作的重要组成部分,在保证工程项目质量、控制项目成本等方面发挥着重要作用,但由于各类因素的影响,内控工作仍然存在许多问题 文。

建筑工程项目内部控制管理

建筑工程项目内部控制管理

摘 要:本文对如何做好项目内部控制管理工作,加强企业的工程项目内部控制工作,从项目实施的五个阶段分别提出措施和建议,为做好这方面的工作提供参考 关键词:建筑工程 项目 内部控制当今阶段,企业自身。

内部审计视角下集团型企业内部控制体系建设之我见

内部审计视角下集团型企业内部控制体系建设之我见

摘 要:随着中国市场化经济建设的不断成熟,更多企业进入了集团化的发展阶段 如何确定集团化有效管控模式是一个关键性问题 加强内部控制是集团防范经营风险的有效措施之一,而有效的内部审计便是内部控制体系当。

基于内部控制下的行政事业单位财务管理

基于内部控制下的行政事业单位财务管理

摘 要:行政事业单位财务管理内部控制是行政事业单位进行财务内部监督的一项有效措施,我国目前的行政事业单位财务管理工作就可以说是在内部控制的基础之上进行的,本文从内部控制下行政事业单位财务管理中存在的。

企业会计内部控制尚存和完善措施

企业会计内部控制尚存和完善措施

摘 要:企业是利用现有的资源,经过持续的经营,力求其效益达到最大化的利益团体 这从本质上说明了企业存在的目的就是为了获利 那企业如何经营才能获利,其制定经营目标的方法和手段是什么?本文就控制经营风险。

水务所内部控制制度有效性

水务所内部控制制度有效性

摘 要:人们日常生活中最为重要的生活资源便是水资源,对于水资源利用的合理性与有效性是保障人们生活与社会生产顺利进行的基础所在,水务所作为主管水利工程建设项目开发、水力资源供应利用的单位,其自身职能的。

有关内部控制的治理效果影响因素的文献综述

有关内部控制的治理效果影响因素的文献综述

(新疆财经大学 新疆乌鲁木齐 830012)摘要:近年来,虽然内部控制作为公司治理的一种手段受到了外界广泛的关注,然而国外学者对内部控制实施的效果的观点众说纷纭,有的认为内部控制起到了积极。

我国中小企业内部控制

我国中小企业内部控制

(广东外语外贸大学a 会计学院;b 经济贸易学院, 广州 510006)摘要:在内部控制的基本概念的基础上,阐述中小企业的界定、内部控制的相关理论后介绍了目前我国中小企业内部控制方面的现状以及存在的问。

内部控制审计融资成本相关性的理

内部控制审计融资成本相关性的理

(重庆师范大学 涉外商贸学院, 重庆 400047)摘要:我国的内部控制信息披露在现阶段已经发展为由第三方鉴证出具内部控制审计报告,这在一定程度上增加了企业信息的透明度,通过阐述内部控制审计的相关概念。

高等学校财务内部控制体系的构建完善

高等学校财务内部控制体系的构建完善

(哈尔滨体育学院 财务处, 哈尔滨 150080)摘要:构建具有科学发展规化的高等学校财务管理的内部控制体系,是我国高等学校持续健康发展的必要条件,本文依据高等学校内部控制理论框架,结合高等学校实际内。

对房地产企业加强内部控制

对房地产企业加强内部控制

文 邢红梅 河南省鹤壁市房管局 河南鹤壁 458000【摘要】房地产是一个高风险的资金密集型行业,其开发周期长,受市场、政策等外部环境的影响较大,房地产企业的经营、管理以及财务风险正在不断增加,内部。

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